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Total empenhado:
4.117.884,21
Total liquidado:
3.300.227,79
Total pago:
355.906,97

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 84 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010173 DATA: 02/01/2023
F J A HOLANDA ASSESSORIA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MU

R$ 24.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 14010001 DATA: 14/01/2022
FERNANDES ATACAREJO LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBILIARIO, UTESILIOS DIVERSOS, INFORMATICA, AUDIO E VIDEO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE TRA

R$ 87.026,45 R$ 16.489,06 R$ 0,00
EMPENHO: 05010017 DATA: 05/01/2022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.

R$ 90.000,00 R$ 14.487,92 R$ 0,00
EMPENHO: 05010003 DATA: 05/01/2022
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2021.01.07.001.

R$ 35.400,00 R$ 5.900,00 R$ 5.900,00
EMPENHO: 04010008 DATA: 04/01/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.

R$ 90.000,00 R$ 14.800,00 R$ 14.800,00
EMPENHO: 04010007 DATA: 04/01/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.

R$ 360.000,00 R$ 56.131,41 R$ 56.131,41
EMPENHO: 03010329 DATA: 03/01/2022
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 20

R$ 27.984,00 R$ 9.328,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010005 DATA: 03/01/2022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEZEMBRO DE 2021).

R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010423 DATA: 03/01/2022
V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, DURANTE 7 DIAS D

R$ 3.996,00 R$ 3.996,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010395 DATA: 03/01/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.

R$ 5.000,00 R$ 317,90 R$ 0,00
EMPENHO: 03010391 DATA: 03/01/2022
BANCO DO BRASIL S/A
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

R$ 2.000,00 R$ 27,00 R$ 47,60
EMPENHO: 03010364 DATA: 03/01/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI-AMTT, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

R$ 3.000,00 R$ 10,45 R$ 0,10
EMPENHO: 03010330 DATA: 03/01/2022
ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA VIEIRA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FORTUNATO BARROSO S/N BOA ESPERANCA I -TRAIRI/CE, DESTINADO AS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI - AMTT. CONFORME ADITIVO DO PROC

R$ 14.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010006 DATA: 03/01/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEZEMBRO DE 2021).

R$ 1.094,69 R$ 1.094,69 R$ 0,00
EMPENHO: 03010283 DATA: 03/01/2022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(DEZEMBRO DE 2021).

R$ 101,16 R$ 101,16 R$ 0,00
EMPENHO: 03010254 DATA: 03/01/2022
ILCON SERVICOS LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE TRAIRI/CE, ORIUNDA DO CREDENCIAMENTO DE 2021.05.20.001, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRAN

R$ 6.633,00 R$ 6.633,00 R$ 6.633,00
EMPENHO: 03010150 DATA: 03/01/2022
PEDRO GIRAO E LIMA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 00.002/2019-PP.

R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010082 DATA: 03/01/2022
ILCON SERVICOS LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE TRAIRI/CE, ORIUNDA DO CREDENCIAMENTO DE 2021.05.20.001, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSI

R$ 6.633,00 R$ 6.633,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010079 DATA: 03/01/2022
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, COM REPOSICAO DE PECAS, POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSAD

R$ 10.000,00 R$ 4.716,92 R$ 0,00
EMPENHO: 03010078 DATA: 03/01/2022
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE ADMINISTRACAO NA INTERMEDIACAO DAS ATIVIDADES NA GESTAO DO ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNECTICOS JUNTO A AUTARQUIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO

R$ 500,00 R$ 30,52 R$ 0,00
EMPENHO: 03010077 DATA: 03/01/2022
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INTERMEDIACAO DAS ATIVIDADES ACESSORIAS A GESTAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL REALIZADA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICO

R$ 46.000,00 R$ 3.320,10 R$ 0,00
EMPENHO: 03010076 DATA: 03/01/2022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.

R$ 5.000,00 R$ 100,34 R$ 0,00
EMPENHO: 03010027 DATA: 03/01/2022
RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO NA ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CON

R$ 19.588,80 R$ 3.264,80 R$ 0,00
EMPENHO: 03010026 DATA: 03/01/2022
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.

R$ 3.000,00 R$ 40,83 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 4.117.884,21

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